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ABC会计师事务所的辛注册会计师接受H公司委托,负责审计H公司2×10年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 内部控制存在固有限制性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理保证,内部控制存在
ABC会计师事务所的辛注册会计师接受H公司委托,负责审计H公司2×10年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 内部控制存在固有限制性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理保证,内部控制存在
admin
2014-08-30
21
问题
ABC会计师事务所的辛注册会计师接受H公司委托,负责审计H公司2×10年度的财务报表,在了解被审计单位内部控制的过程中,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
内部控制存在固有限制性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理保证,内部控制存在的固有局限性,主要包括( )。
选项
A、对于不经常发生或未预计到的业务,不设置内部控制
B、招聘不到合适的人员行使内部控制职能
C、在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效
D、由于两个或更多的人员进行串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避
答案
C,D
解析
内部控制实现目标的可能性受其固有限制的影响。这些限制包括:(1) 在决策时人为判断可能出现错误和因人为失误而导致内部控制失效。(2) 控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避。其他两个选项虽然也会影响内部控制的效果,但并非内部控制的固有局限性。
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审计题库注册会计师分类
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审计
注册会计师
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