下列关于振华公司审计委员会公司治理安排,做法不正确的有( )。

admin2021-04-07  19

问题 下列关于振华公司审计委员会公司治理安排,做法不正确的有(    )。

选项 A、审计委员会全部由独立、非行政董事组成
B、审计委员会负责批准对内部审计主管的任命和解聘
C、审计委员会按照公司治理要求,每三年对其权限及其有效性进行复核
D、审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,管理层必须出席并接受质询

答案C,D

解析 审计委员会按照公司治理要求,应每年对其权限及其有效性进行复核,因此选项C做法错误。审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜,但无须管理层出席,因此选项D做法错误。
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