安源公司的购货和付款的部分内部控制如下,其中有缺陷的内部控制程序有(  )。 对固定资产的审计实施了以下审计程序,请代为判断哪些是正确的(  )。

admin2014-05-28  15

问题 安源公司的购货和付款的部分内部控制如下,其中有缺陷的内部控制程序有(  )。
对固定资产的审计实施了以下审计程序,请代为判断哪些是正确的(  )。

选项 A、上年度审计已经全面盘点和观察了固定资产,本次审计重点观察新增固定资产
B、上年度审计已经获取了全部的固定资产产权证明,本次审计再索取新增的固定资产权证
C、对于更新改造新增的固定资产,本次审计检查固定资产的原值是否真实,是否符合资本化的条件,增加的金额是否超过该项固定资产的可收回金额,重新确定剩余的折旧年限是否恰当
D、要关注和披露固定资产的抵押情况、暂时闲置的固定资产账面价值和已提足折旧尚在使用的固定资产账面价值

答案A,C,D

解析 由于每年度固定资产产权都可能发生变化,所以审计时必须重新审核权证。
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