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A注册会计师负责审计X公司2014年财务报表。了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是( )。
A注册会计师负责审计X公司2014年财务报表。了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是( )。
admin
2021-10-12
35
问题
A注册会计师负责审计X公司2014年财务报表。了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是( )。
选项
A、X公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
B、X公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
C、X公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付
D、X公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/akWQFFFM
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
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