首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
admin
2022-03-10
50
问题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
选项
A、亲自测试相关内部控制而非利用他人工作
B、在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
C、选择更多的组成部分进行测试
D、扩大相关内部控制的控制测试范围
答案
A,B,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/7qWQFFFM
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
相关试题推荐
注册会计师应该了解相关的电子表格/数据库如何支持关键控制达到相关业务流程的信息处理目标。电子表格控制可能包括的内容有()。
下列关于销售与收款的内部控制中,恰当的有()。
被审计单位的内部核查程序包括比较核对登记入账的销售交易的原始凭证与会计科目表,这一程序针对的内部控制目标是()。
下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。
如果以前对上期财务报表发表了无保留意见,且比较财务报表相关金额和披露已经得到适当重述或恰当披露,但前任注册会计师可能无法或不愿对上期财务报表重新出具审计报告,此时注册会计师的做法不恰当的有()。
承接审计业务后,如果注意到被审计单位管理层对审计范围施加了限制,且认为这些限制可能导致对财务报表发表保留意见或无法表示意见,注册会计师采取的下列措施中,正确的有()。
随机试题
根据蛛网理论,收敛型蛛网的形成原因是()。
硬膜外血肿特点,不包括
属于外毒素的特点是
案情:肖某是甲公司的一名职员,在2006年12月17日出差时不慎摔伤,住院治疗两个多月,花费医疗费若干。甲公司认为,肖某伤后留下残疾已不适合从事原岗位的工作,于2007年4月9日解除了与肖某的劳动合同。因与公司协商无果,肖某最终于2007年11月27日向甲
邀请招标的做法是由招标人向()具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
沥青道面在夏季高温季节可能会发软、泛油,出现轮辙和壅包;冬季低温时,又可能出现脆裂,这是由于()不足造成的道面损坏。
秘密级税收情报保密期限一般为()年。
()是一种岗位评价方法,适合于规模较小、生产单一、岗位设置较少的企业。
设总体X的概率密度为其中a,b(b>0)都是未知参数.又X1,X2,…,Xn是取自总体X的简单随机样本,试求a与b的最大似然估计量.
设,求f(n)(0)(n>1).
最新回复
(
0
)