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初级审计理论与实务
审计人员设计一套虚拟的业务数据,将其输入被审计单位的信息系统中,观察比较运行结果是否与预期相符,这种测试方法是( )。
初级审计理论与实务
审计师
admin
2018-8-17
37
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下列关于审计报告的说法中,正确的是( )。
初级审计理论与实务
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admin
2018-8-17
53
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与内部审计报告相比,国家审计报告的特殊程序有( )。
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2018-8-17
23
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与统计抽样法相比,判断抽样法的优点是( )。
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admin
2018-8-17
47
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( )贯穿于单位的所有层次和各个职能部门,是内部控制的主要组成部分。
初级审计理论与实务
审计师
admin
2018-8-17
35
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下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有( )。
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admin
2018-8-17
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下列取证方法所获得的审计证据可靠性较高的是( )。
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审计师
admin
2018-8-17
47
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根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是( )。
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审计师
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2018-8-17
37
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我国国家审计机关的设置属于( )。
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审计师
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2018-8-17
18
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审查资产负债表编制的正确性和编制方法的合规性主要采用的方法有( )。
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2018-8-17
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下列关于向有关开户银行函证的表述,正确的有( )。
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审计师
admin
2018-8-17
25
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审查某单位决算日银行存款余额调节表,银行对账单与银行日记账余额有5万元差额,其原因可能有( )。
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2018-8-17
37
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审查财务费用时,应特别注意可能发生的错误和弊端包括( )。
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2018-8-17
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薪酬费用分类和分配不当,审计人员认为可能导致的结果有( )。
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审计师
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2018-8-17
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下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有( )。
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审计师
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2018-8-17
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下列属于存货控制措施的是( )。
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审计师
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2018-8-17
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审计人员对企业开展的存货截止期测试程序可能查明( )。
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审计师
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2018-8-17
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为判断固定资产的总体合理性,审计人员通常可以采用的分析程序有( )。
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审计师
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2018-8-17
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审计人员运用分析方法对固定资产变动合理性进行审查时,可以采用的方式有( )。
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2018-8-17
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根据内部控制不相容职责分离的要求,下列职责应相互独立的有( )。
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admin
2018-8-17
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