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审计学
下列审计证据中,属于内部书面证据的有 ( )
审计学
经管类
admin
2016-1-21
22
0
在应收账款的审计中,注册会计师可以分析的比率有 ( )
审计学
经管类
admin
2016-1-21
33
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被审计单位和管理层应负的责任包括 ( )
审计学
经管类
admin
2016-1-21
49
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当已识别出违反职业道德基本原则的不利影响超出可接受水平时,注册会计师可能( )
审计学
经管类
admin
2016-1-21
28
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中国注册会计师执业准则体系包括 ( )
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admin
2016-1-21
18
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账项基础审计的主要特点包括 ( )
审计学
经管类
admin
2016-1-21
36
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无法表示意见和保留意见的区别在于 ( )
审计学
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2016-1-21
27
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某注册会计师在编写审计报告时,在意见段使用了“除存在上述问题以外”的术语,这种审计报告是 ( )
审计学
经管类
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2016-1-21
45
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下列属于采购与付款循环中的业务活动的是 ( )
审计学
经管类
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2016-1-21
32
0
注册会计师检查财务报表附注是否对存货成本核算方法做了恰当说明,其实现的主要目标是 ( )
审计学
经管类
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2016-1-21
28
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了解被审计单位财务业绩衡量和评价的最重要的目标是 ( )
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2016-1-21
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审计业务约定书的作用不包括 ( )
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2016-1-21
39
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审计工作底稿的归档期限为 ( )
审计学
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2016-1-21
33
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下列甲公司的事项中,涉及分类和可理解性认定的是 ( )
审计学
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2016-1-21
40
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下列事项中,难以通过观察的方法来获取审计证据的是 ( )
审计学
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2016-1-21
34
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为了确保销售收入截止的正确性,审计人员应当要求被审计单位 ( )
审计学
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2016-1-21
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注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最差的是 ( )
审计学
经管类
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2016-1-21
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下列认定中,与各类交易和事项无关的是 ( )
审计学
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2016-1-21
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注册会计师的审计责任是 ( )
审计学
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2016-1-21
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对建立健全内部控制,负有责任的是 ( )
审计学
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admin
2016-1-21
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