下列哪一项是内部控制系统的局限性?

admin2018-10-20  16

问题 下列哪一项是内部控制系统的局限性?

选项 A、内部审计师一项主要职能是发现错误和欺诈行为
B、审计委员会由独立董事构成
C、内部控制系统的成本超过其带来的效益
D、管理层须对内部控制系统负责

答案C

解析 选项A不正确。内部审计师一项主要职能是发现错误和欺诈行为不是局限性。
选项B不正确。审计委员会由独立董事构成不是局限性。
选项C正确。当内部控制系统的成本超过其带来的效益时,实行该内部控制系统的压力和阻力是较大的。
选项D不正确。管理层须对内部控制系统负责不是局限性。
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