ABC会计师事务所负责审计甲公司2020年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下: (1)审计项目组拟信赖与固定资产折旧计提相关的自动化应用控制。因该控制在2019年度审计中测试结果满意,且在2020年未发生变化,审计项目组仅对

admin2022-05-19  32

问题 ABC会计师事务所负责审计甲公司2020年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下:
    (1)审计项目组拟信赖与固定资产折旧计提相关的自动化应用控制。因该控制在2019年度审计中测试结果满意,且在2020年未发生变化,审计项目组仅对信息技术一般控制实施测试。
    要求:
    针对上述第(1)项,指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。

选项

答案恰当。

解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/iPWQFFFM
本试题收录于: 审计题库注册会计师分类
0

相关试题推荐
最新回复(0)