首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的(
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的(
admin
2022-05-18
42
问题
凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的( )。
选项
A、控制环境
B、风险评估
C、控制活动
D、监控
答案
A
解析
企业应当在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的做法属于控制环境的范畴。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/cieQFFFM
本试题收录于:
公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
相关试题推荐
(2016年)下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,错误的有()。
下列关于收缩战略的说法中,正确的有()。
L公司是一家光伏电池板改良企业,其产品是基于以往积累的客户需求做出的改良型产品,研发成本较低,相对市场上的一般产品具有一定的优势。后曾与某电池板制造商采用代工生产的方式进行合作,经过几年的合作,L公司通过并购形式收购了这家电池板制造商。根据以上信息可以判断
(2011年)下列各项表述中,可以作为企业使命的是()。
下列关于内部控制评价的说法,正确的有()。
(2013年)甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。
(2016年)下列各项关于内部控制缺陷的表述中,正确的是()。
(2016年)下列各项关于内部控制评价工作组开展现场检查测试所采用方法的表述中,说法错误的是()。
(2014年)甲公司是一家关注于高科技移动领域的互联网公司。公司没有森严的等级制度,强调员工平等,崇尚创新,在处理多样化的问题时,鼓励员工跨部门合作,在工作中发挥自己的专长和创意,努力打造客户需要的产品。甲公司的企业文化类型属于()。
随机试题
2017年5月,中国人民银行在人民币兑美元中间价定价机制中加入了第三个模块即逆周期调节因子,以对冲外汇市场的()
氨气在空气中的爆炸极限是()。
破坏动物下丘脑视上核和室旁核,可导致动物
一肾病综合征患儿,有胸水,全身水肿严重,阴囊水肿明显,护理该患儿不应采用的方法是
患者,男,26岁。2年来牙床肿大。检查:全口牙龈肿大,以上下前牙明显,22侧牙龈覆盖1/2牙冠,质硬,探诊不出血,龈袋深3~6mm,X线片示牙槽骨无吸收。患者有长期服用苯妥英钠史。该病应诊断为
地西泮随剂量加大,也不产生的作用是()。
绿源公司的合法注册资本为多少?四人各自应当履行哪些手续?家园茶叶厂解散时的债务应当如何承担?
混凝土振捣作业易发的职业病有()。
账套主管可以对()的操作员进行权限指定。
平型关大捷和百团大战()。
最新回复
(
0
)