根据被审计单位实际情况,以下不属于注册会计师齐惠对应付账款执行的实质性分析程序的是(  )。 被审计单位对采购与付款内部控制监督检查的主要内容不包括的是(  )。

admin2014-08-30  29

问题 根据被审计单位实际情况,以下不属于注册会计师齐惠对应付账款执行的实质性分析程序的是(  )。
被审计单位对采购与付款内部控制监督检查的主要内容不包括的是(  )。

选项 A、检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付
B、检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为
C、检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象
D、检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞

答案A

解析 检查有无长期挂账的应付账款属于采购与付款业务的实质性程序。
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