下列关于商业银行内部控制的表述错误的是( )。

admin2018-04-17  41

问题 下列关于商业银行内部控制的表述错误的是(    )。

选项 A、商业银行应当对会计账务处理的全过程实行监督,会计账务应当做到账账、账据、账款、账实、账表和内外账的六相符
B、商业银行应当对同一客户的贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等各类表内外授信实行一揽子管理,确定总体授信额度
C、商业银行内部控制部门应当定期对审计部门的内控制度和审计人员的专业胜任能力进行评价
D、商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理,按照代理协议的约定办理资划转手续,遵循银行不垫款的原则,不介人委托人与其他人的交易纠纷

答案C

解析 根据《商业银行内部控制指引》第43条,商业银行内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责,应根据分工协调配合,构建覆盖各级机构、各个产品、各个业务流程的监督检查体系。因此C项错误。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/5UX1FFFM
0

最新回复(0)